
公司購買一批貨物,發(fā)票賬單未到也無法確定實際成本,期末應(yīng)按照暫估價值先入賬,但是在下月初作相反的會計分錄予以沖回。。。。如果次月仍不確認呢,再作一次暫估嗎、?請老師說下正規(guī)的做法。
答: 你好,只能是做暫估,然后沖回
工程上暫估成本入賬,怎么做會計分錄,收到發(fā)票怎么做會計分錄
答: 你好 暫估入庫 借;工程施工——合同成本 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;工程施工——合同成本 根據(jù)發(fā)票入賬 借;工程施工——合同成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司按月支付運輸車輛租金,所以按月計入成本,現(xiàn)在有幾個車主提供了6個月的租金發(fā)票,請4-6月的租金金額該怎么寫會計分錄
答: 每月先預(yù)提,發(fā)票復(fù)印以下放在4-5月憑證后,6月的附發(fā)票原件。


°綠貝貝.oο 追問
2016-12-20 11:00
鄒老師 解答
2016-12-20 09:57
鄒老師 解答
2016-12-20 10:36
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2016-12-20 11:01