老師,您好。我們業(yè)務(wù)部門的員工外出打車費(fèi),滴滴打 問
你好,這個(gè)一樣入差旅費(fèi)就好了。 答
老師,請問一下公司采購進(jìn)來的商品跟我們賣出商品 問
您好,大類還是一樣的嗎? 答
你好,老師,想咨詢高企申報(bào)的事情 問
同學(xué),你好 具體是什么問題呢? 答
老師您好!我公司每個(gè)月都有過磅費(fèi)用,一個(gè)月有2--3 問
這是銷售發(fā)生的嗎?是的話銷售費(fèi)用里面讓對方開收據(jù)備注好個(gè)人名字,身份證號,支出金額支出項(xiàng)目可以扣所得稅 答
老師你好。1:享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免所得稅 是 問
第一個(gè)你的稅率是25%的話正確 第二個(gè)應(yīng)納稅所得額,還需要扣除加計(jì)扣除 第三個(gè)是應(yīng)納稅所得額×(25%-實(shí)際稅率 答

有沒有年終獎(jiǎng)計(jì)算方式的Excel公式
答: 表格群里問下吧
老師 截圖中的問題可以給一下計(jì)算方式嗎
答: 這個(gè)后面的數(shù)據(jù)說的不對,這是以前的企業(yè)所得稅稅率是33%的狀態(tài)。 前面的說是的不開票900元,開票需要1000元,也就是說開票需要多出100元,如果按現(xiàn)行的稅率計(jì)算。有發(fā)票可以抵扣利潤總額,就是少交稅的數(shù)據(jù):如果稅率是25%,可以少交:1000*25%=250元,節(jié)約了150元,如果沒有發(fā)票就是不能抵減會(huì)計(jì)利潤總額,不能在企業(yè)所得稅稅前列支。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好!請問我有一臺(tái)塔吊17年1月份買的,當(dāng)時(shí)買了35萬,現(xiàn)在公司并購,值多少錢,有什么計(jì)算方式嗎?
答: 你好!這個(gè)一般是看市價(jià)值多少錢。

