亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-08-11 16:49

你好  款要對沖的  同一個客戶下面的。   借其他應付款 貸其他應收款

undefined 追問

2021-08-11 16:55

摘要怎么寫,要原始憑證嗎

meizi老師 解答

2021-08-11 17:01

 你好摘要寫  對沖 小明 往來科目 。  后面附  兩個科目的明細 表即可  

undefined 追問

2021-08-11 17:03

明細表自己打印嗎?自己做嗎?這個明細表該不會是從掛那個科目開始打印吧

undefined 追問

2021-08-11 17:08

對沖金額是不是取最小值呀

meizi老師 解答

2021-08-11 17:08

 你好   自己用表格做一個即可 。 是的。 肯定了。 你取大的話  金額對沖不了的  

undefined 追問

2021-08-11 17:09

有模板嗎

undefined 追問

2021-08-11 17:16

有人說,調整這個往來科目,建議年初調整,年中不適合調整

meizi老師 解答

2021-08-11 17:22

 沒有模板 。  內部的 自己做一個就行了。    這個不影響的。對沖 科目  不用看  什么時候 去調整 

undefined 追問

2021-08-11 17:34

好的,多謝

undefined 追問

2021-08-11 17:39

那個把小車過戶給個人,本月還計提折舊嗎?然后在做那筆處置固定資產分錄

meizi老師 解答

2021-08-11 17:42

 你好    當月折舊的。次月不在折舊的。       是的   

undefined 追問

2021-08-11 17:57

好的,多謝

meizi老師 解答

2021-08-11 18:47

沒事,希望能幫到你

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學,你好 借款分錄 借:銀行存款 貸:其他應付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先繳納,后從工資中扣除,計入其他應收款核算 如果是先從工資中扣除,后繳納,計入其他應付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因為是以后要退給別人的,所以用應付
2022-04-01 00:37:44
你好!是計入其他應收款-備用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同學你好 對的 是正確的 只能是用一個往來科目
2022-03-25 11:45:16
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...