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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-08-11 16:55

你好,這種情況需要做暫估購進處理 

….. 追問

2021-08-11 17:33

怎么分錄

鄒老師 解答

2021-08-11 17:34

你好,暫估入賬的分錄是
借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款——暫估 

….. 追問

2021-08-11 17:36

哦,好的,謝謝老師。老師那購進的這個庫存商品跟我們自己生產(chǎn)的產(chǎn)品重名,最好怎么處理好呢?

鄒老師 解答

2021-08-11 17:36

你好,重名也只能是這樣處理啊 

….. 追問

2021-08-11 17:37

哦那我放在一個里面沒關(guān)系嗎?,因為成本有不同,還是庫存商品我另外再開設(shè)

鄒老師 解答

2021-08-11 17:39

你好,是的,沒有關(guān)系的 

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你好,這種情況需要做暫估購進處理?
2021-08-11 16:55:22
老師,我們公司有部分非標(biāo)業(yè)務(wù),我們公司負責(zé)上門安裝維修因此使用的備件材料等都是我公司提供,整個合同完成之后才會開票收款。前期我們因為安裝維修會發(fā)給客戶備件,商品出庫但是并沒有開票確認收入,我這部分出庫的商品也不能結(jié)轉(zhuǎn)成本,比如說,上月共出庫軸承100件,其中10件沒有開票,,月末庫存100件,上月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,我按照月末一次加權(quán)平均法,成本單價是10元,我結(jié)轉(zhuǎn)成本是900元沒錯吧?第二個問題,本月入庫50件,單價10元,發(fā)出100件,全部開票確認收入,同時上月發(fā)出的10件在本月開票確認收入,我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?本月計算的加權(quán)平均單價是7.5*100=750,上月的10件加權(quán)單價是10,兩者直接相加結(jié)轉(zhuǎn)嗎?感覺不對啊? 老師我才看見我發(fā)的問題沒有全部顯示,兩個月直接相加嗎?本月結(jié)轉(zhuǎn)750 100?
2017-04-10 09:28:15
這不是說啊,我可以暫時不出庫嗎
2018-12-10 09:37:27
你好,成本可以一起結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-07-16 09:08:48
作視同銷售,確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,
2020-05-11 18:22:25
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