亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

朱小慧老師

職稱注冊會計(jì)師,初級會計(jì)師

2021-08-11 21:07

您好 會計(jì)分錄不對
會計(jì)分錄
借:銀行存款 450
   無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 125
    累計(jì)攤銷 775
  資產(chǎn)處置損益  150
 貸:無形資產(chǎn) 1500

cc 追問

2021-08-11 21:45

老師好,你算錯了

朱小慧老師 解答

2021-08-11 21:48

同學(xué) 哪里算錯了呢

cc 追問

2021-08-11 22:00

老師看一下

朱小慧老師 解答

2021-08-11 22:03

抱歉抱歉  無形資產(chǎn)當(dāng)月增加當(dāng)月計(jì)提攤銷 這邊重新給你答案

cc 追問

2021-08-11 22:05

老師好  不用了  其實(shí)我想問的是為啥不能從減值后按1000算的時候開始做分錄   

朱小慧老師 解答

2021-08-11 22:15

會計(jì)分錄更正
借:銀行存款 450
無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 200
累計(jì)攤銷 683.33
資產(chǎn)處置損益 166.67
貸:無形資產(chǎn) 1 500
無無形資產(chǎn)和無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是兩個會計(jì)科目  要是按照你說的寫會計(jì)分錄   無形資產(chǎn)科目余額是500   減值準(zhǔn)備科目余額是200  但是正確的他們的科目余額是為0的

cc 追問

2021-08-11 22:23

好的,謝謝

朱小慧老師 解答

2021-08-12 08:52

不客氣  麻煩對我的回復(fù)進(jìn)行評價(jià) 謝謝

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 會計(jì)分錄不對 會計(jì)分錄 借:銀行存款 450 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 125 累計(jì)攤銷 775 資產(chǎn)處置損益 150 貸:無形資產(chǎn) 1500
2021-08-11 21:07:52
您好 沒有這個科目的話 借:管理費(fèi)用 貸:無形資產(chǎn)
2022-03-30 20:31:02
同學(xué)你好,無形資產(chǎn)攤銷用累計(jì)攤銷;
2022-03-15 11:26:57
你好,累計(jì)攤銷是資產(chǎn)類科目 你單位是什么原因?qū)е碌臎]有累計(jì)攤銷這個科目呢?
2020-05-08 09:21:55
你好實(shí)際中 就是做 :借管理費(fèi)用-攤銷費(fèi)貸累計(jì)攤銷
2021-07-14 15:05:53
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...