
同一公司應收賬款200,應付賬款300,怎么對沖做會計分錄?
答: 你好 借:應付賬款 200 貸:應收賬款200
老師你好,賬上應付賬款是負數(shù),要怎樣做會計分錄處理?還有應收賬款是負數(shù),會計分錄要怎樣處理?
答: 這樣的話 借:應付賬款 貸:預付賬款 借:應收賬款 貸:預收賬款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你能不能告訴應收賬款余額在貸方長期不合作了會計分錄怎樣處理?還有應付賬款長期不合作了,借方,貸方都有余額怎樣處理。
答: 你好,如果應收賬款貸方月長期不合作,可以轉到營業(yè)外收入 應付賬款的借方余額,代表預付的采購款,貸方余額代表應該付給供應商的貨款
醫(yī)院代收的應付賬款和墊付的應收賬款在收支時做不做平行記賬去年培訓時老師好像說應付賬款收到不做,支出時要做應收賬款收到時要做,墊付時不做(預算會計分錄),是這樣嗎
老師,請問一下,應收賬款期初掛上3000元,現(xiàn)在客戶退貨3500元,公司應付賬款就是500元,這樣的話如何做會計分錄
老師,我接賬的時候,看到賬面上有A公司,他在應收賬款貸方余額60000,應付賬款借方余額4200,我怎么寫會計分錄把這筆賬都調到應付賬款里


蘭琴 追問
2021-08-12 09:38
蘭琴 追問
2021-08-12 09:40
鄒老師 解答
2021-08-12 09:41
蘭琴 追問
2021-08-12 10:00
鄒老師 解答
2021-08-12 10:03