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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-08-12 09:34

你好,是什么情況需要把應收賬款,應付賬款調整到0呢? 

蘭琴 追問

2021-08-12 09:38

老賬,清零

蘭琴 追問

2021-08-12 09:40

老師,借方有余額

鄒老師 解答

2021-08-12 09:41

你好,如果是不會收回,不需要支付,清零的分錄是
借:信用減值損失,貸:壞賬準備
借 :壞賬準備,貸:應收賬款
借:應付賬款,貸:營業(yè)外收入

蘭琴 追問

2021-08-12 10:00

在應收模塊,提了一增一減,對沖,我這邊怎么處理呢

鄒老師 解答

2021-08-12 10:03

你好,如果是不會收回,不需要支付,清零的分錄是
借:信用減值損失,貸:壞賬準備
借 :壞賬準備,貸:應收賬款
借:應付賬款,貸:營業(yè)外收入


(是針對這個回復有什么疑問嗎)

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相關問題討論
你好 借:應付賬款 200 貸:應收賬款200
2023-01-17 09:36:49
這樣的話 借:應付賬款 貸:預付賬款 借:應收賬款 貸:預收賬款
2020-03-10 12:10:30
根據余額決定你科目的借貸方,其中一種 借:應收賬款 貸:應付賬款
2019-05-23 11:20:53
你好,如果應收賬款貸方月長期不合作,可以轉到營業(yè)外收入 應付賬款的借方余額,代表預付的采購款,貸方余額代表應該付給供應商的貨款
2018-09-01 15:32:03
同學你好,意思是應收應付抵銷
2021-12-29 16:52:25
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