
同一公司應收賬款200,應付賬款300,怎么對沖做會計分錄?
答: 你好 借:應付賬款 200 貸:應收賬款200
老師你好,賬上應付賬款是負數(shù),要怎樣做會計分錄處理?還有應收賬款是負數(shù),會計分錄要怎樣處理?
答: 這樣的話 借:應付賬款 貸:預付賬款 借:應收賬款 貸:預收賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你能不能告訴應收賬款余額在貸方長期不合作了會計分錄怎樣處理?還有應付賬款長期不合作了,借方,貸方都有余額怎樣處理。
答: 你好,如果應收賬款貸方月長期不合作,可以轉到營業(yè)外收入 應付賬款的借方余額,代表預付的采購款,貸方余額代表應該付給供應商的貨款

