
同一公司應(yīng)收賬款200,應(yīng)付賬款300,怎么對沖做會計分錄?
答: 你好 借:應(yīng)付賬款 200 貸:應(yīng)收賬款200
老師你好,賬上應(yīng)付賬款是負數(shù),要怎樣做會計分錄處理?還有應(yīng)收賬款是負數(shù),會計分錄要怎樣處理?
答: 這樣的話 借:應(yīng)付賬款 貸:預(yù)付賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你能不能告訴應(yīng)收賬款余額在貸方長期不合作了會計分錄怎樣處理?還有應(yīng)付賬款長期不合作了,借方,貸方都有余額怎樣處理。
答: 你好,如果應(yīng)收賬款貸方月長期不合作,可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 應(yīng)付賬款的借方余額,代表預(yù)付的采購款,貸方余額代表應(yīng)該付給供應(yīng)商的貨款


一帆風(fēng)順 追問
2021-07-25 11:40
答疑蘇老師 解答
2021-07-25 11:41