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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-08-13 10:33

直接按沖銷暫估,按發(fā)票的金額入賬,最后的差額就是與上月入賬的暫估金額,合計就是發(fā)票應(yīng)入賬的金額。

11876948484884 追問

2021-08-13 11:04

那么領(lǐng)用原材料生產(chǎn)商品賣出去了,成本差額怎么處理?

江老師 解答

2021-08-13 11:06

領(lǐng)用原材料,生產(chǎn)商品賣出去,中間的差額就是利潤了。

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
你好,借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-10-11 11:57:50
你好 沒開票的收入你收款了可以做無票收入的 這個是要交稅的 你暫估是因為不清楚金額嗎?
2019-11-15 16:01:01
虛假暫估才風(fēng)險大,真實(shí)業(yè)務(wù)暫估是允許的,很正常的
2024-11-05 10:48:09
您好,這個的話是等到收到發(fā)票的時候再沖紅回來
2024-08-22 17:09:16
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