
老師 對(duì)公給打了9萬(wàn) 但是成本票是8.8萬(wàn) 少了2千咋做賬
答: 借:預(yù)付賬款 90000 貸:銀行存款 90000 借:庫(kù)存商品等 88000 貸:預(yù)付賬款 88000 這個(gè)2000元 沒(méi)有發(fā)票 只能先掛在預(yù)付哈
5月份補(bǔ)開(kāi)19年的成本票,怎么做賬
答: 你這個(gè)之前做成本和費(fèi)用嗎,有差額嗎,沒(méi)有貼19年賬上,沒(méi)有做借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款,借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)問(wèn)下,虛開(kāi)的成本票怎么做賬呢,
答: 借庫(kù)存商品貸,應(yīng)付賬款或者是現(xiàn)金。


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2021-08-13 14:32
bamboo老師 解答
2021-08-13 14:34
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2021-08-13 14:50
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2021-08-13 15:26