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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-08-17 23:53

您好,1借成本費用科目,貸應付賬款~暫估,2紅字沖回分錄1,借成本費用,應交稅費應交增值稅,貸應付賬款

含糊的春天 追問

2021-08-18 00:00

暫估入賬費用有要求嗎?

含糊的春天 追問

2021-08-18 00:02

小規(guī)模納稅人,暫估紅字沖回后,應交稅費應交增值稅怎么做月末結轉

小林老師 解答

2021-08-18 00:04

您好,1沒有要求,2小規(guī)模納稅人不考慮進項稅

含糊的春天 追問

2021-08-18 00:05

稅金都入成本嗎?沖的時候是借成本費用貸應付賬款嗎

小林老師 解答

2021-08-18 06:38

您好,是的,進項稅不抵扣,沖的是暫估分錄

含糊的春天 追問

2021-08-18 09:11

老師暫估入賬能不能走現金,付款了還沒開發(fā)票呢。

小林老師 解答

2021-08-18 09:22

您好,是不可以,付款,借應付賬款,貸銀行存款

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相關問題討論
您好,1借成本費用科目,貸應付賬款~暫估,2紅字沖回分錄1,借成本費用,應交稅費應交增值稅,貸應付賬款
2021-08-17 23:53:58
借:相關費用--暫估 貸:應付賬款
2017-04-03 11:53:13
沖銷暫估的憑證,然后按發(fā)票金額入賬
2018-11-30 13:32:28
紅沖重做即可 。
2018-06-07 10:46:02
暫估入庫 借;原材料 貸;應付賬款-暫估
2018-11-26 17:38:22
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