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含糊的春天
于2021-08-17 23:40 發(fā)布 ??1487次瀏覽
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2021-08-17 23:53
您好,1借成本費用科目,貸應付賬款~暫估,2紅字沖回分錄1,借成本費用,應交稅費應交增值稅,貸應付賬款
含糊的春天 追問
2021-08-18 00:00
暫估入賬費用有要求嗎?
2021-08-18 00:02
小規(guī)模納稅人,暫估紅字沖回后,應交稅費應交增值稅怎么做月末結轉
小林老師 解答
2021-08-18 00:04
您好,1沒有要求,2小規(guī)模納稅人不考慮進項稅
2021-08-18 00:05
稅金都入成本嗎?沖的時候是借成本費用貸應付賬款嗎
2021-08-18 06:38
您好,是的,進項稅不抵扣,沖的是暫估分錄
2021-08-18 09:11
老師暫估入賬能不能走現金,付款了還沒開發(fā)票呢。
2021-08-18 09:22
您好,是不可以,付款,借應付賬款,貸銀行存款
微信里點“發(fā)現”,掃一下
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暫估入賬費用怎么做分錄。等開出來發(fā)票又怎么做賬。
答: 您好,1借成本費用科目,貸應付賬款~暫估,2紅字沖回分錄1,借成本費用,應交稅費應交增值稅,貸應付賬款
費用類的,暫時沒有收到發(fā)票可以先暫估入賬,怎么做分錄
答: 借:相關費用--暫估 貸:應付賬款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司17年12月購買了一批材料,當時未收到發(fā)票,所以做賬的時候先做了暫估入賬,分錄為圖一所示,現18年5月收到了對方開過來的發(fā)票,該如何做分錄?
答: 紅沖重做即可 。
請問老師,我去年做的暫估入賬,今年才收到發(fā)票,收到發(fā)票發(fā)現暫估高了10000萬,我今年應該怎么做分錄啊!
討論
進貨:款項已經付了沒收到發(fā)票怎么做分錄,不想暫估入賬銷售:當月開票給對方,沒收到款,怎么做分錄。 麻煩老師寫一下分錄 這月和下月的
請問老師,我去年做的暫估入賬,今年才收到發(fā)票,收到發(fā)票發(fā)現暫估高了10000萬,我今年應該怎么做分錄?。?/a>
老師,上月暫估入賬,數量為120噸,本月發(fā)票只來了100.8噸,怎么做分錄?
去年暫估入賬的材料,現在發(fā)票回來了怎么做分錄?
小林老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.96 解題: 68270 個
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2021-08-18 00:00
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2021-08-18 00:02
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2021-08-18 00:04
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2021-08-18 00:05
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2021-08-18 06:38
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2021-08-18 09:11
小林老師 解答
2021-08-18 09:22