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含糊的春天
于2021-08-17 23:40 發(fā)布 ??1517次瀏覽
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2021-08-17 23:53
您好,1借成本費用科目,貸應付賬款~暫估,2紅字沖回分錄1,借成本費用,應交稅費應交增值稅,貸應付賬款
含糊的春天 追問
2021-08-18 00:00
暫估入賬費用有要求嗎?
2021-08-18 00:02
小規(guī)模納稅人,暫估紅字沖回后,應交稅費應交增值稅怎么做月末結轉
小林老師 解答
2021-08-18 00:04
您好,1沒有要求,2小規(guī)模納稅人不考慮進項稅
2021-08-18 00:05
稅金都入成本嗎?沖的時候是借成本費用貸應付賬款嗎
2021-08-18 06:38
您好,是的,進項稅不抵扣,沖的是暫估分錄
2021-08-18 09:11
老師暫估入賬能不能走現(xiàn)金,付款了還沒開發(fā)票呢。
2021-08-18 09:22
您好,是不可以,付款,借應付賬款,貸銀行存款
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費用類的,暫時沒有收到發(fā)票可以先暫估入賬,怎么做分錄
答: 借:相關費用--暫估 貸:應付賬款
暫估入賬費用怎么做分錄。等開出來發(fā)票又怎么做賬。
答: 您好,1借成本費用科目,貸應付賬款~暫估,2紅字沖回分錄1,借成本費用,應交稅費應交增值稅,貸應付賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司17年12月購買了一批材料,當時未收到發(fā)票,所以做賬的時候先做了暫估入賬,分錄為圖一所示,現(xiàn)18年5月收到了對方開過來的發(fā)票,該如何做分錄?
答: 紅沖重做即可 。
12月份的電費暫估入賬,跨年1月份收到發(fā)票怎么做分錄?
討論
股東以實物出資,發(fā)票未開需要暫估入賬,怎么做分錄?
老師,發(fā)票未到暫估入賬,怎么做分錄?含稅入賬嗎?
購進的貨物已入庫 但是沒有收到對應的發(fā)票 是要做暫估入賬 但是如果這批貨在發(fā)票沒收到時又銷售出去了 要怎么做分錄呢
請問老師,我去年做的暫估入賬,今年才收到發(fā)票,收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)暫估高了10000萬,我今年應該怎么做分錄?。?/a>
小林老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.96 解題: 68270 個
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2021-08-18 00:00
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2021-08-18 00:02
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2021-08-18 00:04
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2021-08-18 00:05
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2021-08-18 06:38
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2021-08-18 09:11
小林老師 解答
2021-08-18 09:22