
老師,退貨,進(jìn)項稅是做負(fù)數(shù),還是做到進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出?
答: 這個做的是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,
公司是出口退稅企業(yè),退稅率是17%,2月份有兩張專票已經(jīng)認(rèn)證但銷售方作廢未通知,3月份做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該在附表二的哪一欄填報?如果沒有作廢正常認(rèn)證又應(yīng)該在那一欄填報?(前會計在附表二什么也沒填)
答: 進(jìn)項轉(zhuǎn)出-其他欄次 你們生產(chǎn)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 我們是外貿(mào)企業(yè):采購的商品都掛選退稅了,一年下來,我們收到采購單位的平銷返利 發(fā)票。這個怎么處理 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 補(bǔ)繳進(jìn)項稅?因為之前的都是退稅了
答: 是的,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,補(bǔ)繳增值稅即可。


陸 追問
2021-08-18 12:05
meizi老師 解答
2021-08-18 12:28