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送心意

文老師

職稱中級職稱

2021-08-19 21:36

同學(xué)您好,您正常做進(jìn)項和銷項稅額,然后月末做銷項和進(jìn)項稅的結(jié)轉(zhuǎn),都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

下雪天 追問

2021-08-20 12:26

你好,追問一下因為進(jìn)項大于銷項,報稅的時候不用交稅,本月有留底稅額,做賬是這樣做的嗎?另外應(yīng)交稅費(fèi)在借方,資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)是填-200,對嗎?

下雪天 追問

2021-08-20 12:27

會計分錄是這樣嗎?

文老師 解答

2021-08-20 12:55

如果有留抵的話,第二個分錄就不需要做

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同學(xué)您好,您正常做進(jìn)項和銷項稅額,然后月末做銷項和進(jìn)項稅的結(jié)轉(zhuǎn),都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-08-19 21:36:08
暫估嗎?
2016-04-29 13:50:07
你好,如果這個業(yè)務(wù)真是就u不怕!
2021-06-04 06:41:09
您好。1:暫估了23萬,那么需要補(bǔ)上暫估的款項,謝謝
2021-02-06 17:54:15
你好 對方給你開90萬的發(fā)票
2020-11-16 18:52:59
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