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給客戶開完增值稅發(fā)票了,他們還要求開一張折讓的票,是開負(fù)數(shù)的紅票嗎?是不是先開一份信息表上傳,再開一份負(fù)數(shù)發(fā)票?
上個月開了負(fù)數(shù)發(fā)票,現(xiàn)在增值稅報表也是負(fù)數(shù)票,現(xiàn)在怎么填寫,直接填寫嗎?


丫丫丫丫丫丫頭 追問
2021-08-20 09:59
玲老師 解答
2021-08-20 10:11