
?老師,請教一下,上個月我們有暫估入庫的,然后這個月發(fā)票過來,發(fā)票金額和暫估的金額不一致的,紅沖暫估入庫之后,那么之前做的出入庫單還要去調(diào)整嗎?需要怎么操作?。?/p>
答: 之前的紅沖就可以 單子不要修改了
老師好,請問以前暫估的數(shù)量單價和之后來票的數(shù)量金額都不一致,先把暫估沖了,然后按發(fā)票的金額入賬。這樣庫存就有了差額。庫存的單價怎么確定???
答: 你好 接轉(zhuǎn)了成本的嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,我剛做庫房保管,向您請假下,材料沖暫估的問題,上月暫估的原材料也都全部發(fā)完了,這個月沖暫估發(fā)現(xiàn)這個月發(fā)票金額不一直,怎么調(diào)整,入庫單是沖掉上個月暫估重新按新發(fā)票入庫,發(fā)料單怎么調(diào)整
答: 同學(xué)你好,入庫單是沖掉上個月暫估重新按新發(fā)票入庫,發(fā)料單一樣的調(diào)整,先沖掉原發(fā)料單,再按發(fā)票入庫后的數(shù)據(jù)計算發(fā)料單金額出庫。


小魚兒 追問
2021-08-20 16:56
郭老師 解答
2021-08-20 16:58