
老師,您好!1月份繳納上年12月增值稅時,我多勾選了3張發(fā)票的稅額6000元進(jìn)行抵扣了,現(xiàn)想繳納1月份增值稅稅時,才發(fā)現(xiàn)這6000元稅額上月己抵扣,做賬時是1月份才入成本費(fèi)用的,現(xiàn)如何處理?求助!
答: 12月份,什么都沒有,做是嗎
老師您好!公司年終要開大量的發(fā)票,比如2017年的1月要開大量的發(fā)票,成本費(fèi)用差太多,把1月開的部分發(fā)票放在2月3月做收入,這樣可行?有什么稅務(wù)風(fēng)險?增值稅1月按實申報。
答: 您好!不可以的。你幾月開票就幾月做收入交稅。不然被查的概率很大
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,請問增值稅加計抵減的部分可以用于沖減相應(yīng)成本費(fèi)用嗎?
答: 你好,不能,只能計入其他綜合收益


宋生老師 解答
2016-12-22 13:40
宋生老師 解答
2016-12-22 13:52