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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2021-08-23 11:18

你好!借應(yīng)付賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅

(>_<) 追問

2021-08-23 13:45

購買時怎么做賬呢入費用還是固定資產(chǎn)

(>_<) 追問

2021-08-23 13:45

有些還要賣給聯(lián)營商,內(nèi)賬

宋生老師 解答

2021-08-23 15:09

您好!你作為庫存商品入賬就可以了

(>_<) 追問

2021-08-23 15:58

好的,謝謝老師

宋生老師 解答

2021-08-23 16:23

你好!不用客氣的了。

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你好!借應(yīng)付賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
2021-08-23 11:18:53
您好 借:預(yù)付賬款 貸;應(yīng)付賬款
2019-09-07 09:47:27
你好,能提供一下這個分錄對應(yīng)的 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)描述嗎
2018-12-03 19:24:52
您好,記入財務(wù)費用-現(xiàn)金折扣即可。
2017-02-20 18:42:12
借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
2015-11-01 14:59:53
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