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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2021-08-23 17:07

你返利,是返還庫存商品嗎

大氣的帆布鞋 追問

2021-08-23 17:13

不是,是少收1000元

辜老師 解答

2021-08-23 17:14

那你應該是沖減收入及應收賬款啊

大氣的帆布鞋 追問

2021-08-23 17:16

返利給客戶

大氣的帆布鞋 追問

2021-08-23 17:17

分錄要做那幾筆

大氣的帆布鞋 追問

2021-08-23 17:17

發(fā)一下我

辜老師 解答

2021-08-23 17:19

借,應收賬款  負數(shù),貸,主營業(yè)務收入  負數(shù),應交稅費應交增值稅銷項稅,負數(shù)

大氣的帆布鞋 追問

2021-08-23 17:20

要做借主營成本貸庫存商品分錄嗎

大氣的帆布鞋 追問

2021-08-23 17:20

還是說就做你發(fā)的那一筆

辜老師 解答

2021-08-23 17:35

不需要結轉成本的額

大氣的帆布鞋 追問

2021-08-24 08:58

為什么不要結轉

大氣的帆布鞋 追問

2021-08-24 09:08

返點和優(yōu)惠總共是最后少收30381元,分錄怎么做,直接做分錄應收賬款負數(shù),貸主營收入負數(shù),還要做其它分錄嗎

大氣的帆布鞋 追問

2021-08-24 09:09

這個返點和優(yōu)惠是不是還要做個銷售費用

辜老師 解答

2021-08-24 09:27

這個不確認銷售費用的,要沖減收入的

大氣的帆布鞋 追問

2021-08-24 10:13

直接做借應收貸收入,負數(shù)就行了是嗎

辜老師 解答

2021-08-24 10:23

是的,你的理解是對的

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相關問題討論
你返利,是返還庫存商品嗎
2021-08-23 17:07:30
你好!第一個更好一點。因為成本是跟收入對應的,先有收入才有對應的成本。
2017-08-25 15:02:08
你好,內帳直接這樣就是了 借;銷售費用 貸;庫存商品
2017-04-25 15:50:16
不是的 是 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 貸銷項 借主營業(yè)務成本貸庫存商品
2024-10-06 08:51:12
你好這個是按實際發(fā)生
2019-08-28 08:47:17
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