
外帳上面,之前的月份已經(jīng)交稅和結(jié)賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)1到6月份有一個科目用錯了,本應是,應付賬款寫成了應收賬款,借貸方?jīng)]有用錯,這樣情況要怎么樣處理
答: 你好 這個業(yè)務是收入的嗎
老師,請問分錄 借:應付賬款 貸:應收賬款 做成了借:應收賬款 貸:應付賬款,后期應該怎么改?已經(jīng)結(jié)賬了
答: 同學你好 借:應收賬款 ,負數(shù) 貸:應付賬款,負數(shù) 再做 借,應付賬款 貸,應收賬款;
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
工程結(jié)算對應的不應該是應收或應付賬款嗎
答: 你好!你如果按工業(yè)企業(yè)的會計制度來是可以這樣。


欣欣子 追問
2021-08-23 19:07
郭老師 解答
2021-08-23 19:08
郭老師 解答
2021-08-23 19:08
欣欣子 追問
2021-08-23 19:20
郭老師 解答
2021-08-23 19:25
欣欣子 追問
2021-08-23 19:43
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2021-08-23 19:53
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2021-08-23 19:56
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2021-08-23 20:01
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2021-08-23 20:02