支付殘保金怎么做賬 問(wèn)
計(jì)提: 借:管理費(fèi)用--殘保金, 貸:其他應(yīng)付款-殘保金, 上交時(shí): 借:其他應(yīng)付款--殘保金; 貸:銀行存款 答
購(gòu)入的模具是做固定資產(chǎn)嗎?這個(gè)不是計(jì)提折舊而是 問(wèn)
購(gòu)入的模具可做固定資產(chǎn),則對(duì)應(yīng)計(jì)提折舊 答
1月份補(bǔ)繳的2024年7-11的社保,公司部份的要記入1 問(wèn)
直接計(jì)入1月的費(fèi)用就行 答
老師,貸款還款還收到一張銀行開(kāi)的貸款服務(wù)的發(fā)票, 問(wèn)
您好,是的,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用里面 答
老師好,我們支出一筆款項(xiàng),該筆款項(xiàng)用于幫我們公司 問(wèn)
借:管理費(fèi)用---咨詢費(fèi)-100? 貸:銀行存款-106 應(yīng)交稅費(fèi)---進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出6? 答

貿(mào)易公司拿庫(kù)存商品去做樣品我試用品,會(huì)計(jì)分錄怎么做,可以做到外賬里面嗎?
答: 您好!借銷售費(fèi)用 貸庫(kù)存商品
老師,您好我想問(wèn)問(wèn)去年暫估的庫(kù)存商品今年沖該怎么做會(huì)計(jì)分錄,外賬
答: 年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來(lái)了 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
庫(kù)存商品暫估入庫(kù),會(huì)計(jì)分錄
答: 借計(jì)庫(kù)存商品,貸計(jì)應(yīng)付帳款-暫估


清爽的磚頭 追問(wèn)
2021-08-24 09:56
軼塵老師 解答
2021-08-24 09:58