
老師好,免稅收入,當(dāng)年沒有結(jié)轉(zhuǎn)。借:應(yīng)交稅金-未交增值稅貸:營業(yè)外收入如果跨年的話,是不是貸方應(yīng)該寫以前年度損益?
答: 你好,跨年的也是做這個(gè)分錄,因?yàn)槟阒皼]有交企業(yè)所得稅。
小規(guī)模當(dāng)年已經(jīng)計(jì)提,年末忘記結(jié)轉(zhuǎn),跨年結(jié)轉(zhuǎn)是借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:以前年度損益調(diào)整 ?
答: 是的,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:以前年度損益調(diào)整
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅借方有余額的情況,原因是19年12月爸應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅全部結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,那這樣處理可以嗎?還是直接借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅?
答: 借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅 跨年需要做這個(gè)才對


激情的硬幣 追問
2021-08-24 16:45
郭老師 解答
2021-08-24 16:48