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晨希
于2016-12-23 12:13 發(fā)布 ??1154次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-12-23 12:30
說錯了,不是密鑰,是稅控盤的第二年330元,也是這樣做分錄是嗎?稅控盤的第一年跟第二年分錄是一樣的嗎?
晨希 追問
2016-12-23 13:59
嗯,老師如果是員工代付的,是不是寫借:管理費用 330元 貸:其他應付款330元,抵減增值稅時借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)330元 貨:營業(yè)外收入 330元,這樣對嗎
鄒老師 解答
2016-12-23 12:15
你好,是對的
2016-12-23 13:24
你好,是的,還需要做個減免的分錄
2016-12-23 14:02
你好,第二個分錄貸方用管理費用
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老師,每月都計提了房租,第二年才收到24個月的租金發(fā)票,怎么做分錄?每月計提的分錄是,借:管理費用-租金 貸:庫存現(xiàn)金
答: 你好,你計提的合計和發(fā)票一樣嗎?
沖紅去年的管理費用怎么做分錄去年的發(fā)票為:借:管理費用 258 貸:庫存現(xiàn)金 258
答: 同學你好 是什么會計準則
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我有張第二年年檢國稅密鑰的發(fā)票330元(含稅),借:管理費用 330元 貸:庫存現(xiàn)金330元,用這個金額這樣做分錄對不?
答: 你好,是對的
老師好:新成立企業(yè),職工工資是否需要先計提?當月計提分錄:借管理費用貸應付工資薪酬,下月發(fā)放:借應付工資薪酬貸庫存現(xiàn)金。是這樣做分錄嗎?職工的社保已在其他公司交了,個稅不用繳費。
討論
老師,工資我以前一直做的借管理費用工資,貸庫存現(xiàn)金,也沒有計提,更正的話該怎么做分錄呢?
上個月借庫存現(xiàn)金貸管理費用社保紅字,這個月借管理費用社保,貸庫存現(xiàn)金,這樣反向做分錄,有問題嗎?
1、今年1-6月上個會計把個稅多計提了397,我這月調(diào)賬怎么做分錄,如果借方?jīng)_回了貸方使用哪個科目?謝謝2、今年1月有將2.4萬的房租于2月份入1.6萬進長期待攤科目8千入了管理費用,可是3-6沒有沖待攤,直接3月又做重了一筆(借:管理費用-房租 貸:庫存現(xiàn)金),請問這種情況我要如何調(diào)賬,具體分錄,謝謝!
老師取得金稅稅盤抵扣發(fā)票一張,請問要做購入的分錄嗎|?借:管理費用 820 貸:庫存現(xiàn)金820
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624751 個
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晨希 追問
2016-12-23 13:59
鄒老師 解答
2016-12-23 12:15
鄒老師 解答
2016-12-23 13:24
鄒老師 解答
2016-12-23 14:02