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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-08-25 09:29

這個主要是看你們是實行差額征稅,還是一般計稅,如果是差額征稅,那就是對多收的0.4元/度進行征稅,當然存在一定的誤差,也就是電損存在。如果是一般計稅,就是全額計算收入,對于交納的電費,就是成本,可以抵扣進項稅。

老大姐 追問

2021-08-25 09:34

我們是一般納稅人,差額征稅要申請嗎?

江老師 解答

2021-08-25 09:41

正常你們應(yīng)該是按13%一般計稅處理。就是說收取的電費按13%計算銷項稅,按取得的增值稅專用發(fā)票抵扣進項稅。

老大姐 追問

2021-08-25 09:45

但老師我們?nèi)〉玫氖请娮悠掌?,是不是就不能抵扣了?/p>

江老師 解答

2021-08-25 09:45

無法抵扣進項稅,你可以取得專用發(fā)票。

老大姐 追問

2021-08-25 09:55

老師,那我們開具電費的發(fā)票,稅目用什么呀?開具普票可以嗎?

江老師 解答

2021-08-25 09:59

你們銷售開具電費的發(fā)票,稅目與你們采購的電費的稅目是一樣的。開具普票可以,不影響需要計算的銷項稅

老大姐 追問

2021-08-25 10:07

我們這不需要開具“轉(zhuǎn)售電”這稅收分類嗎?直接開具銷售貨物-電力產(chǎn)品嗎?

江老師 解答

2021-08-25 10:15

按這樣的開具發(fā)票。水電費*電費

老大姐 追問

2021-08-25 10:17

老師,稅收編碼選什么呀?

江老師 解答

2021-08-25 10:19

稅收編碼應(yīng)選“水電費”

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這個主要是看你們是實行差額征稅,還是一般計稅,如果是差額征稅,那就是對多收的0.4元/度進行征稅,當然存在一定的誤差,也就是電損存在。如果是一般計稅,就是全額計算收入,對于交納的電費,就是成本,可以抵扣進項稅。
2021-08-25 09:29:16
你好,是的,撥繳經(jīng)費收入留成部分是全額與留成之間的差額
2019-06-26 09:41:49
你好,是什么行業(yè)
2017-10-19 15:14:37
是的啊
2017-11-02 12:18:06
你好,小規(guī)模是全額,一般納稅人是銷項減去進項
2017-11-27 10:07:50
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