
您好老師,我們公司是一般納稅人開3%的專票,稅務(wù)局去年年底是把我們抵扣的進項稅退給我們,然后這個月給我們說我們的進項稅不給退了,而且把之前退的還回去。包括今年上半年的這些進項稅150萬做成本用。那外賬分錄我應(yīng)該怎么寫?
答: 直接沖減之前退稅的分錄就行了
一般納稅人銷項稅和進項稅額分錄
答: 按下面這個圖去結(jié)轉(zhuǎn)就可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人,進項稅額抵減10%的會計分錄,稅局退還手續(xù)費的會計分錄
答: 加計扣除借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除貸其他收益抵扣借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除。


熙琳 追問
2021-08-25 10:43
樸老師 解答
2021-08-25 10:54
熙琳 追問
2021-08-25 15:19
樸老師 解答
2021-08-25 15:25