
借 應(yīng)收帳款;貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅;借 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅;貸 營(yíng)業(yè)外收入-減免稅金對(duì)嗎
答: 你好,免征的增值稅是這樣處理
軟件企業(yè)增值稅退稅的分錄?是下面這樣嗎 借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 再做結(jié)轉(zhuǎn)免交稅款借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:補(bǔ)貼收入借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(減免稅款)是補(bǔ)貼收入還是營(yíng)業(yè)外收入??
答: 你好,貸:營(yíng)業(yè)外收入---補(bǔ)貼收入
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)收入的應(yīng)交稅金明細(xì)是:應(yīng)交增值稅還是未交增值稅?如果是取得含稅發(fā)票列入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金——未交增值稅;如收現(xiàn)金列入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅;是這樣理解的嗎?
答: 你好!你們是一般納稅人還是小規(guī)模,小規(guī)模納稅人,只設(shè)置未交增值稅,

