支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,個(gè)人需要去稅局代開(kāi)增值稅 問(wèn)
你好,個(gè)人可以通過(guò)手機(jī)電子稅局APP申請(qǐng)開(kāi)具,也可以直接去稅局申請(qǐng)代開(kāi),如果個(gè)人在申請(qǐng)開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的時(shí)候已經(jīng)繳納了個(gè)稅就不需要企業(yè)代扣代繳了,正常是個(gè)人申請(qǐng)開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的時(shí)候就要求繳納個(gè)稅。 答
老師,由于領(lǐng)導(dǎo)的決策,把采購(gòu)來(lái)的固定資產(chǎn)放在A公司 問(wèn)
這是 母子公司資產(chǎn)混用的核算問(wèn)題,核心是 “權(quán)屬(A)和使用(B)分離”,分兩步處理: 一、備品備件采購(gòu)與核算歸屬 因設(shè)備權(quán)屬在 A 公司(發(fā)票、付款都?xì)w A ),優(yōu)先讓 A 公司采購(gòu)備品備件,計(jì)入 A 公司的 “原材料 / 制造費(fèi)用”(用于維修設(shè)備 )。 二、B 公司的處理 B 公司實(shí)際用了 A 公司的設(shè)備和備件,需通過(guò) “內(nèi)部往來(lái)” 或 “租賃 / 服務(wù)費(fèi)” 結(jié)算: 若 A 公司采購(gòu):B 公司按使用金額,計(jì)入 “制造費(fèi)用”,與 A 公司掛 “其他應(yīng)付款 / 其他應(yīng)收款”。 若 B 公司采購(gòu):直接計(jì)入 “其他應(yīng)收款 ——A 公司”,后續(xù)找 A 公司還錢,避免 B 公司列支與自身無(wú)關(guān)的費(fèi)用。 三、風(fēng)險(xiǎn)提醒 別讓 B 公司直接把備件費(fèi)用計(jì)入自己成本,會(huì)被稅務(wù)認(rèn)定 “與收入無(wú)關(guān)支出”,不得稅前扣除。長(zhǎng)期看,建議通過(guò)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn) / 租賃,把設(shè)備權(quán)屬和使用統(tǒng)一(比如 A 租給 B ),從根上解決矛盾。 答
老師,公司和個(gè)體戶簽的材料購(gòu)銷合同,需要繳納印花 問(wèn)
同學(xué),你好 不需要的 答
寫一下這道題目的分錄 問(wèn)
借:應(yīng)付賬款 - 乙公司?90 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?70 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?9.1 投資收益?10.9 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?60 貸:庫(kù)存商品?60對(duì)損益影響?= 10.9 %2B 10 = 20.9萬(wàn)元 答
老師2024最后一卷計(jì)算分析題31題第三小問(wèn) 庫(kù)存股 問(wèn)
同學(xué)你好,可以把題目截圖下來(lái),老師這邊看不到題目呢。 答

小規(guī)模企業(yè)每月不超三萬(wàn)的收入,怎么做賬啊,借:現(xiàn)金 10300 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅300 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅300 貸:營(yíng)業(yè)外收入 300這樣賬務(wù)處理行嗎
答: 可以的
小規(guī)模企業(yè)每月不超三萬(wàn)的收入,怎么做賬啊,借:現(xiàn)金 10300 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅300結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅300貸:營(yíng)業(yè)外收入這樣賬務(wù)處理行嗎
答: 借:現(xiàn)金10300 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 300 減免稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入——減免稅費(fèi)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模企業(yè),收入10000現(xiàn)金,例借:現(xiàn)金10300貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅300,要計(jì)提附加嗎?
答: 你好!現(xiàn)在不用月末計(jì)提然后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入

