
老師:因前端公司有問題,倒致我司19年度的進(jìn)項要在21年3月轉(zhuǎn)出,請問會計分錄要怎么做?報表要如何調(diào)整?
答: 您好,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,借未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,
進(jìn)項轉(zhuǎn)出整套會計分錄
答: 你好,借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,月末和銷項稅額等一起借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
納稅調(diào)整 2023年的進(jìn)項做轉(zhuǎn)出的會計分錄如何填寫
答: 借:費(fèi)用或成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)

