
那么軟件著作權(quán),專利費(fèi),發(fā)明專利費(fèi)怎么記,也是這樣嗎|借:管理費(fèi)用-軟件著作權(quán)貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-發(fā)明專利貸:銀行存款?
答: 你好,軟件著作權(quán),專利費(fèi),發(fā)明專利費(fèi),賬務(wù)處理是 借:無(wú)形資產(chǎn)—某某明細(xì),貸:銀行存款
2020年 12月份做了一個(gè)憑證,借:管理費(fèi)用--金蝶軟件 7500 貸:銀行存款 7500,專用發(fā)票是2021年1月份才開(kāi)的,現(xiàn)在收到發(fā)票需要怎么調(diào)整?
答: 你好,沖銷 借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借利潤(rùn)分配負(fù)數(shù) 貸以前年度損益調(diào)增負(fù)數(shù)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 退款管理費(fèi)用 我之前做的是借管理費(fèi)用500 貸銀行存款500 收到退款250 那我是不是應(yīng)該做借銀行存款250 貸管理費(fèi)用-250 但是我的記賬軟件顯示借貸不平衡 這種情況 分錄應(yīng)該怎么做呢
答: 同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用250(負(fù)數(shù)) 借:銀行存款250

