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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-25 20:16

不是調(diào)整  就是年末做的賬和平時(shí)月末的帳有那些不一樣    會(huì)計(jì)分錄涉及哪幾步

鄒老師 解答

2016-12-24 17:16

你好,根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)作出賬務(wù)處理就是了,為什么要調(diào)整?

鄒老師 解答

2016-12-25 20:25

你好,主要是會(huì)涉及計(jì)提盈余公積,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)等

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你好,根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)作出賬務(wù)處理就是了,為什么要調(diào)整?
2016-12-24 17:16:15
要調(diào)整,將內(nèi)銷(xiāo)處理的分開(kāi)申報(bào)就可以了
2019-11-06 14:08:20
您好同學(xué)是的這樣的情況也算是貿(mào)易出口的同學(xué)。
2020-10-15 09:45:21
您好,生產(chǎn)型出口企業(yè)是免稅抵稅退稅, 外貿(mào)型的是免稅和退稅,
2020-05-26 21:58:37
生產(chǎn)型企業(yè): 1.根據(jù)當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 2.根據(jù)當(dāng)期免抵稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 3.根據(jù)當(dāng)期應(yīng)退稅額: 借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收補(bǔ)貼款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 而外貿(mào)企業(yè)實(shí)行先征后退的政策,不涉及免抵退稅額的問(wèn)題,就只有上面的第三步驟
2020-04-02 18:09:58
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