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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-09-01 07:29

您好,這筆業(yè)務(wù)公司開票確認(rèn)收入了嗎?

微信用戶 追問

2021-09-01 07:30

確認(rèn)和沒確認(rèn)都應(yīng)該怎么做

東老師 解答

2021-09-01 07:31

沒確認(rèn)呢就先都記入到預(yù)收賬款里面,確認(rèn)收入了收到尾款就沖銷應(yīng)收賬款

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相關(guān)問題討論
您好,這筆業(yè)務(wù)公司開票確認(rèn)收入了嗎?
2021-09-01 07:29:46
11月份開具發(fā)票 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 收到款項借;銀行存款 貸;應(yīng)收賬款 12月份繼續(xù)開具發(fā)票借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2017-12-11 14:08:44
定金 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 收尾款確認(rèn)收入 借:銀行存款(尾款) 預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2022-01-13 10:04:37
你好,直接用往來科目來做就可以了 借銀行貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行這樣
2020-07-07 15:50:48
借預(yù)付賬款 , 貸銀行,收到發(fā)票做借管理費用 福利費 貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬 福利費 貸預(yù)付賬款,支付尾款做借預(yù)付賬款貸庫存現(xiàn)金
2020-03-13 10:29:57
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