
老師,上個月供應(yīng)商給我開的票我已經(jīng)抵扣了,這個月發(fā)票開錯了,已經(jīng)申請了紅沖并且已收到負(fù)數(shù)發(fā)票,供應(yīng)商在這個月重新給我開了正確的發(fā)票過來,我在增值稅綜合平臺上能找到重新開的正確的進項票,可以抵扣嗎?
答: 你好,可以的,可以的。
老師,上個月供應(yīng)商給我開的票我已經(jīng)抵扣了,這個月發(fā)票開錯了,已經(jīng)申請了紅沖并且已收到負(fù)數(shù)發(fā)票,供應(yīng)商在這個月重新給我開了正確的發(fā)票過來,我在增值稅綜合平臺上能找到重新開的正確的進項票,怎么做賬務(wù)處理呢?
答: 同學(xué)你好 先做負(fù)數(shù)發(fā)票,就是做原來分錄的負(fù)數(shù)分錄,然后再按正確發(fā)票做正數(shù)分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們這個月的一張進項票,供應(yīng)商給開錯了,因為內(nèi)部管理問題,不能退回給供應(yīng)商,需要供應(yīng)商那邊開負(fù)數(shù)發(fā)票,那這樣的話紅字信息表是銷售方開具是嗎,然后銷售方開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們?
答: 同學(xué),你好 如果你們沒有認(rèn)證,由銷售方開具信息表,反之,由你們開具。

