
老師增值稅減免稅這個(gè)報(bào)表怎么填因?yàn)槲覀冊(cè)鲋刀愂敲舛惖?/p>
答: 你直接在相關(guān)的免稅項(xiàng)目欄填寫你的免稅 金額就是了
增值稅減免稅應(yīng)如何處理?
答: ????我單位剛剛轉(zhuǎn)為增值稅一般納稅人,發(fā)生費(fèi)用:金稅盤報(bào)稅盤720(增值稅專用發(fā)票),系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)330,共計(jì)1050.請(qǐng)問分錄如下?借管理費(fèi)用1050?貸銀行存款1050?借應(yīng)交稅金-未交增值稅減免稅1050?貸營(yíng)業(yè)外收入1050?這樣做對(duì)嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我們公司是農(nóng)業(yè)產(chǎn)品免稅的那我在增值稅減免稅那里怎么填呢?
答: 免稅項(xiàng)目 免征增值稅項(xiàng)目銷售額 就是你們的收入

