老師,我是小規(guī)模,第二季度銷售額不滿30萬(wàn),免征增值稅,其有10萬(wàn)無(wú)票收入,第三季度,50萬(wàn)開票,其中10萬(wàn)沖之前的未開票收入,我按40萬(wàn)*1%交稅對(duì)吧?這個(gè)增值稅減免稅明細(xì)表怎么填呢?
小小
于2020-11-18 12:30 發(fā)布 ??926次瀏覽
- 送心意
小云老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2020-11-18 12:31
你好,按40萬(wàn)*1%交稅對(duì)的
免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
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你好,按40萬(wàn)*1%交稅對(duì)的
免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
2020-11-18 12:31:35

包含免征增值稅。
2017-02-17 12:13:19

你直接在相關(guān)的免稅項(xiàng)目欄填寫你的免稅 金額就是了
2019-06-12 11:36:27

????我單位剛剛轉(zhuǎn)為增值稅一般納稅人,發(fā)生費(fèi)用:金稅盤報(bào)稅盤720(增值稅專用發(fā)票),系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)330,共計(jì)1050.請(qǐng)問(wèn)分錄如下?借管理費(fèi)用1050?貸銀行存款1050?借應(yīng)交稅金-未交增值稅減免稅1050?貸營(yíng)業(yè)外收入1050?這樣做對(duì)嗎?
2017-06-07 18:19:11

免稅項(xiàng)目 免征增值稅項(xiàng)目銷售額 就是你們的收入
2019-11-11 11:28:44
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2020-11-18 13:31