
為什么企業(yè)把本應(yīng)該記到應(yīng)收或應(yīng)付賬款的業(yè)務(wù),都記到其他應(yīng)收和其他應(yīng)付款里?
答: 銷售和采購的業(yè)務(wù)是用應(yīng)收和應(yīng)付業(yè)務(wù)核算的
老師,我們老板名下有幾家公司,但公司之間是沒有占股關(guān)系的獨立核算企業(yè),老板叫編制一個合并報表,把各公司之間因為互相借款發(fā)生的其他應(yīng)收應(yīng)付都抵消掉。想問的問題是沒有實際占股關(guān)系的公司,在合并報表里面能直接抵消的是嗎?比如A公司其他應(yīng)付賬款里有10萬是B公司的,B公司其他應(yīng)付款里面有15萬是A公司的,這種情況下能直接對沖嗎,A公司的10萬能直接對沖B公司的10萬嗎
答: 你好,不涉及利損益的科目可以直接對沖
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我公司要注銷,這個公司之前是收購過來時賬上就有掛賬應(yīng)收賬款,和應(yīng)付賬款-暫估,還有其他應(yīng)付款,都有數(shù)據(jù),現(xiàn)在要注銷了,該怎么把這些數(shù)字清零呀
答: 收不回來的做營業(yè)外支出,不支付的做營業(yè)外收入。
公司注銷,但是賬上應(yīng)收賬款有476257.73元,存貨有120039.49元,應(yīng)付賬款有-61870元,其他應(yīng)付款有788001元,需要怎么處理?
應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款(明細(xì)科目借貸方均有余額)掛賬近千萬。實際應(yīng)收已收,應(yīng)付已付。怎么調(diào)賬?
請問老師:到12月年底了,賬上還掛著應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款等往來帳沒有清理呢,,,是否可以?是否影響明年年初的賬?

