
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第10欄小微企業(yè)免稅銷售額與當(dāng)季稅盤開出的不含稅銷售額不一致怎么辦?是要更改增值稅申報(bào)表嗎?比如: 我21年第二季度稅控盤開票不含稅銷售額合計(jì)212189.86元(3%減按1%開票),稅額2100.86元(按1%計(jì)稅);電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時,增值稅申報(bào)表中第10欄小微企業(yè)免稅銷售額自動彈出的銷售額是210089元,這銷售額與我稅控盤不含稅銷售額不一致,請問該怎么處理?是要手動更改增值稅申報(bào)表中的數(shù)額與稅控盤保持一致嗎?
答: 這個不需要改,申報(bào)表是這樣的
老師,申報(bào)增值稅系統(tǒng)的銷售額小于稅控盤的銷售額,需要怎么處理呢?
答: 同學(xué),你好,為什么是小于呢?
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報(bào),如果申報(bào)稅額與稅控盤不符,能申報(bào)成功嗎?老師
答: 你好 無票收入增加了可以的

