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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2021-09-02 11:06

你好,這個沒關系的,是正常的,因為這個是稅法和會計的不同

寶玉 追問

2021-09-02 11:28

我是這個做的同事說不對,要保持做賬的收入額和申報表的銷售額保持一致,她的建議是在申報增值稅的時候,在未開具發(fā)票那欄,做負數(shù)沖減不屬于當月的收入,才能保證增值稅的申報表和做賬的收入一致,這種做法對嗎?

冉老師 解答

2021-09-02 11:38

你同事說的不對,本身稅法和會計適用不同的準則的,這個你處理的很正確,學員

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相關問題討論
你好,這個沒關系的,是正常的,因為這個是稅法和會計的不同
2021-09-02 11:06:10
是應該按實際銷售額申報
2018-11-02 10:19:21
你好? 看提示? ? 代開的專票價稅合計是1390370? ?(不含稅1349873.79)核對下
2022-01-16 20:10:55
你好;? 不一致的話 ;? 你調整銷項稅? 不行的; 你直接去看下留抵進項稅 和未交增值稅借方差異金額多少?? ?
2022-04-08 10:36:25
按實際的不含稅銷售額 不超30萬 填列在11行 超30 填在第3欄
2020-07-11 17:46:04
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