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送心意

笑笑老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2016-12-26 12:12

您好
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:庫存商品

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可以的,可以這么做的。
2023-04-04 08:45:53
您好 借:庫存商品 (負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))
2019-09-28 18:27:49
你好,這樣做調(diào)整分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)0.01 貸;庫存商品0.01
2020-04-01 19:14:09
你好,不對,你這種情況適合暫估與實(shí)際剛好一致的情況。實(shí)際工作中,暫估的分錄你是對的,但收到發(fā)票的分錄要調(diào)整。
2020-06-07 22:25:16
你好,已預(yù)付賬款購買商品的,應(yīng)當(dāng)預(yù)付到底的 先預(yù)付的款項(xiàng),取得購進(jìn)商品的發(fā)票,賬務(wù)處理是 借:庫存商品300000 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額39000 貸;預(yù)付賬款 339000 支付尾款189000,借;預(yù)付賬款189000,貸;銀行存款 189000
2020-06-21 17:21:47
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