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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-02 13:43

你好 ;    你權(quán)責(zé)發(fā)生制  要  暫估費(fèi)用去當(dāng)月 ; 借  管理費(fèi)用-暫估電費(fèi)貸銀行存款   

靜~sophia 追問

2021-09-02 13:45

老師,為什么不借其他應(yīng)付款

靜~sophia 追問

2021-09-02 13:46

我是考慮沒有收到發(fā)票。

meizi老師 解答

2021-09-02 13:48

 你好; 沒有收到發(fā)票  比如你9月的電費(fèi) 你應(yīng)該入9月。 你要是等著發(fā)票來(lái) 假如12月給你 。 你12月做費(fèi)用 也違反了權(quán)責(zé)發(fā)生制了   

靜~sophia 追問

2021-09-02 13:51

老師,不是很明白,我用管理費(fèi)用呢,還是其他應(yīng)付款呢,平時(shí)購(gòu)買辦公用品,沒有收到發(fā)票,用其他應(yīng)付款

meizi老師 解答

2021-09-02 13:51

 你好 ; 用  費(fèi)用去暫估 。 你都發(fā)生了費(fèi)用  只是沒有取得發(fā)票 權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬  ;  

靜~sophia 追問

2021-09-02 13:58

老師,那收到發(fā)票怎么做分錄呢

meizi老師 解答

2021-09-02 14:03

 你好收到發(fā)票       紅沖暫估分錄 按發(fā)票做一筆 :借管理費(fèi)用-電費(fèi)  借管理費(fèi)用-暫估電費(fèi) 。 如果金額沒有差異的話   

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相關(guān)問題討論
你好,是可以的,這樣平掉了帳
2022-04-15 14:53:47
你好,是的,分錄是正確的。
2022-02-12 12:39:22
您好 法人借款給公司 后期要償還 所以用其他應(yīng)付款科目
2022-01-19 07:18:59
你好,可以的,完全沒問題
2022-01-10 18:00:53
就是暫收款項(xiàng),不夠成業(yè)務(wù)。
2021-12-01 15:35:27
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