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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-09-03 08:23

你好,他們墊支的費用或者出差報銷的費用,可以直接對公轉賬給該員工的

貝琪 追問

2021-09-03 09:02

該員工我們沒有申報個稅的哦,沒有問題嗎?

鄒老師 解答

2021-09-03 09:02

你好,如果單位據實負擔了這個費用,是沒有問題的 

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四月份做費用的話,沒有票,只能算暫估費用。等5月份票來了,再紅沖4月的分錄,再按5月份的票重新填分錄。 增值稅及附加,就是零申報,也是要申報的,別忘記了
2017-05-19 15:26:35
是的這個就當是發(fā)票報銷的費用了,再報個稅這塊必須扣除掉的。
2020-06-11 10:03:37
你好,他們墊支的費用或者出差報銷的費用,可以直接對公轉賬給該員工的
2021-09-03 08:23:06
你好 計入成本里面 個稅是必須要報的 到時沒發(fā)票的話匯算調整 如果你們是自己員工就按工資表來做就行了 不用發(fā)票
2019-09-24 17:21:56
你好,不是的,哪個公司給你上三險就在哪個公司扣除,專項附加扣除可以選擇
2019-02-15 10:35:55
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