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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2017-05-19 15:26

四月份做費用的話,沒有票,只能算暫估費用。等5月份票來了,再紅沖4月的分錄,再按5月份的票重新填分錄。 
增值稅及附加,就是零申報,也是要申報的,別忘記了

動人的戰(zhàn)斗機 追問

2017-05-19 15:29

@劉老師—追夢:老師,我不太明暫估費用和紅沖的分錄,您可以寫給我看一下嗎,謝謝您了

張艷老師 解答

2017-05-19 15:31

比如說4月份購買了辦公用品,但沒有發(fā)票 
借:管理費用   1000 
     貸:庫存現(xiàn)金  1000 
等5月份來發(fā)票了 
借:管理費用   1000  (紅字) 
     貸:庫存現(xiàn)金  1000  (紅字) 
再按發(fā)票金額重新寫分錄 
借:管理費用   1000或1100(既然是暫估,有時就是金額不一致的情況) 
     貸:庫存現(xiàn)金  1000

動人的戰(zhàn)斗機 追問

2017-05-19 15:39

@劉老師—追夢:老師,還有一個情況,因為公司是新成立的,所以賬上是沒有金額的,所以費用的話都是老板出的,那我現(xiàn)在貸的話貸庫存現(xiàn)金是不是不合適,是不是應該還有個分錄,要不然公司也不會有現(xiàn)金啊

張艷老師 解答

2017-05-19 15:46

老板墊付的話,貸記其他應付款--XX老板

動人的戰(zhàn)斗機 追問

2017-05-19 15:50

@劉老師—追夢:那是不是等以后營業(yè)收錢了再把這個錢還給老板就好了,營業(yè)收款的話入賬的錢是不是必須是開了發(fā)票的,還是不開發(fā)票的也可以入賬

張艷老師 解答

2017-05-19 15:54

有收入的話,入賬就需要有發(fā)票,走公戶就要有發(fā)票,不然會有涉稅風險的

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相關問題討論
你好,他們墊支的費用或者出差報銷的費用,可以直接對公轉賬給該員工的
2021-09-03 08:23:06
四月份做費用的話,沒有票,只能算暫估費用。等5月份票來了,再紅沖4月的分錄,再按5月份的票重新填分錄。 增值稅及附加,就是零申報,也是要申報的,別忘記了
2017-05-19 15:26:35
你好 計入成本里面 個稅是必須要報的 到時沒發(fā)票的話匯算調整 如果你們是自己員工就按工資表來做就行了 不用發(fā)票
2019-09-24 17:21:56
是的這個就當是發(fā)票報銷的費用了,再報個稅這塊必須扣除掉的。
2020-06-11 10:03:37
1.這個是累計的,如果1-4月份就有收入那就直接從1月份開始報工資個稅
2020-07-10 17:05:10
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