老師,請問現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額是怎么計(jì)算得 問
就是資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金期末數(shù)-年初數(shù) 答
比如合同里我國買方與對方簽訂的是CIF價(jià)。請問這 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老板從她個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)了40萬到公司公戶,寫的投資款 問
同學(xué),你好 借:銀行存款 40 貸:實(shí)收資本 40 答
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增,比如銷售收入 1000萬, 實(shí)際發(fā) 問
那么納稅調(diào)增就是按100-5=95萬不能稅前扣除 答
老師,8月份公司借的貸款,7月份是要先計(jì)提利息嗎?要 問
那個(gè)應(yīng)該是8月計(jì)提利息 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 貸:應(yīng)付利息 答

銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn),成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),計(jì)提稅費(fèi)怎么計(jì)提?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
老師,做內(nèi)賬為了方便和讓老板看懂一點(diǎn),比如:購大理石50萬含16%的增值稅,80萬賣出去也是含稅,計(jì)提稅費(fèi)直接銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),這樣操作行嗎?會不會形成成本和收入增大?
答: 都按含稅核算,沒關(guān)系 另外,不要計(jì)提增值稅了,交的時(shí)候,可直接計(jì)入稅金及附加
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計(jì)提費(fèi)用的同時(shí)要計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅嗎
答: 你好,不用,進(jìn)項(xiàng)稅沒有計(jì)提的說法


郭老師 解答
2021-09-03 08:31
郭老師 解答
2021-09-03 08:32