8月25日簽訂合同購買一臺機器。價款16000元,預(yù)付訂金8000,次月付尾提貨。 分錄這樣做可以嗎? (1)簽訂合同預(yù)付訂金時 借:在建工程 16000 貸 銀行存款8000 應(yīng)付賬款8000 (2)次月付尾款時 借 應(yīng)付賬款 8000 貸 銀行存款8000 (3)收到機器時 借 固定資產(chǎn) 16000 貸 在建工程 16000
虹
于2021-09-03 16:18 發(fā)布 ??2083次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2021-09-03 16:19
你好
預(yù)付訂金的時候,有取得發(fā)票嗎?
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您好,您應(yīng)該按照您說的這樣操作:借在建工程。貸應(yīng)付賬款,然后再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),等有錢支付給施工方并確定發(fā)票的時候,再做分錄。借應(yīng)付賬款。貸銀行存款
2020-12-30 16:12:34

你好
預(yù)付訂金的時候,有取得發(fā)票嗎??
2021-09-03 16:19:38

借;固定資產(chǎn) 貸;在建工程
一般不一定是在年底轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),而是完工了
2015-12-23 09:12:00

你好,個人建議用第一種
預(yù)付沒有取得發(fā)票,計入預(yù)付賬款核算,取得發(fā)票計入在建工程,同時沖銷預(yù)付,完工了轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)
2017-07-20 10:01:33

你好 這個工頭不屬于你們的員工嗎?
2019-11-26 14:34:07
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