老師,,員工報銷差旅住宿 發(fā)票按什么類目交印花稅 問
那個不需要交印花稅的哈 答
老師企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設備可以做進費用里 問
企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設備可以做進費用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠大于負 問
差額計入未分配利潤 答
老師,我們6月份出售廠房預交了1645238.1元的增值 問
附表四本期發(fā)生額和實際抵扣金額還有主表28行 只填寫增值稅增值稅抵扣的附加稅跟著抵扣 答
老師,請問下 公司購買手機 是用于公司業(yè)務的 專 問
手機專票可以抵扣 答

一般納稅人,會計分錄用不用把銷項稅額進項稅額轉轉出未交增值稅
答: 是的,需要分開結轉到轉出未交增值稅
一般納稅人8月留抵稅額150,9月銷項稅額1400,進項稅額900,9月增值稅已經(jīng)用銀行存款繳納,會計分錄怎么寫
答: 你好,是做8月份,還是9月份,還是10月份的分錄呢??
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司說一般納稅人,一直都是進項稅額大于銷項稅額,3月份銷項大于進項,需繳納增值稅級附加稅,怎么做賬務處理,會計分錄怎么做?
答: 通過計算銷項稅額-進項稅額-留抵稅額,將計算的結果數(shù)字,填入分錄 借:應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費--未交增值稅

