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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-03-01 14:34

你好,后面需要做,借銷項稅額1000    貸進(jìn)項稅額500     貸轉(zhuǎn)出未交增值稅500                         然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅500    貸應(yīng)交稅費-未交增值稅  500

琳遇而安 追問

2019-03-01 14:40

那么交納的時候就是

琳遇而安 追問

2019-03-01 14:40

那么這個就是交納分錄嗎?

徐阿富老師 解答

2019-03-01 14:53

你好,對的,繳納時就是這樣的。沒錯

琳遇而安 追問

2019-03-01 14:54

好的,明白了

徐阿富老師 解答

2019-03-01 14:55

不客氣,祝你成功,請為我五星評價,謝謝

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你好,后面需要做,借銷項稅額1000 貸進(jìn)項稅額500 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅500 然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅500 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 500
2019-03-01 14:34:56
您好,多計提跟 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)-稅盤的 ,進(jìn)行沖抵
2019-04-10 14:53:06
通過計算銷項稅額-進(jìn)項稅額-留抵稅額,將計算的結(jié)果數(shù)字,填入分錄 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-04-16 19:31:01
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2022-03-26 15:32:19
您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)500   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 500
2017-03-17 14:41:47
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