公司是一般納稅人,進(jìn)項稅額500,銷項稅額為1000,按道理說需要繳納500元增值稅費,這個過程會計分錄怎么做
琳遇而安
于2019-03-01 14:32 發(fā)布 ??1070次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2019-03-01 14:34
你好,后面需要做,借銷項稅額1000 貸進(jìn)項稅額500 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅500 然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅500 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 500
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你好,后面需要做,借銷項稅額1000 貸進(jìn)項稅額500 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅500 然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅500 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 500
2019-03-01 14:34:56

您好,多計提跟 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)-稅盤的 ,進(jìn)行沖抵
2019-04-10 14:53:06

通過計算銷項稅額-進(jìn)項稅額-留抵稅額,將計算的結(jié)果數(shù)字,填入分錄
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-04-16 19:31:01

是的,是這樣賬務(wù)處理的
2022-03-26 15:32:19

您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)500
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 500
2017-03-17 14:41:47
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