
一般納稅人公司,進(jìn)項(xiàng)1000,銷項(xiàng)500,計(jì)提時(shí)增值稅計(jì)提500,繳納時(shí)扣除稅盤50元,只繳納450,多計(jì)提的50元怎么處理?分錄怎么寫?
答: 您好,多計(jì)提跟 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)-稅盤的 ,進(jìn)行沖抵
公司是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅額500,銷項(xiàng)稅額為1000,按道理說(shuō)需要繳納500元增值稅費(fèi),這個(gè)過(guò)程會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 你好,后面需要做,借銷項(xiàng)稅額1000 貸進(jìn)項(xiàng)稅額500 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅500 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅500 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 500
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
現(xiàn)代服務(wù)業(yè),銷項(xiàng)1000,進(jìn)項(xiàng)500,進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣稅額50。月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額1000貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額500 應(yīng)交稅額-未交增值稅500實(shí)際繳納:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500 貸銀行存款450 營(yíng)業(yè)外收入50是這樣做的分錄嗎?
答: 是的,是這樣賬務(wù)處理的


陌然666 追問(wèn)
2019-04-10 15:47
小黎老師 解答
2019-04-10 16:12