
一般納稅人公司,進(jìn)項1000,銷項500,計提時增值稅計提500,繳納時扣除稅盤50元,只繳納450,多計提的50元怎么處理?分錄怎么寫?
答: 您好,多計提跟 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)-稅盤的 ,進(jìn)行沖抵
公司是一般納稅人,進(jìn)項稅額500,銷項稅額為1000,按道理說需要繳納500元增值稅費,這個過程會計分錄怎么做
答: 你好,后面需要做,借銷項稅額1000 貸進(jìn)項稅額500 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅500 然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅500 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 500
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
現(xiàn)代服務(wù)業(yè),銷項1000,進(jìn)項500,進(jìn)項稅額加計抵扣稅額50。月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額1000貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額500 應(yīng)交稅額-未交增值稅500實際繳納:借應(yīng)交稅費-未交增值稅500 貸銀行存款450 營業(yè)外收入50是這樣做的分錄嗎?
答: 是的,是這樣賬務(wù)處理的


陌然666 追問
2019-04-10 15:47
小黎老師 解答
2019-04-10 16:12