
應(yīng)付賬款A(yù)公司期初余額 平,但是現(xiàn)在把A公司去年開(kāi)的增值稅專票進(jìn)行抵扣了,造成本年累計(jì)貸方有余額,該怎么做結(jié)平分錄?
答: 你好 哪個(gè)科目有貸方余額?
上年度賬上多計(jì)提1分的增值稅,本年度怎么樣做賬務(wù)處理? 是否可以直接在本年度少計(jì)提1分錢(qián)? 正確的分錄是什么?之前計(jì)提分錄是借方:應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額抵減 貸方:營(yíng)業(yè)外收入-增值稅加計(jì)抵減結(jié)轉(zhuǎn)增值稅(增值稅留底結(jié)轉(zhuǎn)分錄)借方:應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸方:應(yīng)交稅款-未交增值稅
答: 同學(xué)你好 本年少計(jì)提一分就可以了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應(yīng)交增值稅本年累計(jì)貸方數(shù)據(jù)是不是本年應(yīng)交增值稅的合計(jì)數(shù)?
答: 你好 應(yīng)交稅費(fèi)的借方本年累計(jì)數(shù)表示已交的稅金,貸方本年累計(jì)數(shù)表示已計(jì)提但還未交的稅費(fèi)


會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問(wèn)
2021-09-07 10:00
玲老師 解答
2021-09-07 10:07
會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問(wèn)
2021-09-07 10:12
玲老師 解答
2021-09-07 10:22