
公司賬不平,其他應(yīng)付款-社保金,借方余額1500.如果找不到原因,怎么調(diào)整呢,分錄怎么做
答: 你好 ;? 其他應(yīng)付款借方有余額 ;? 這個(gè)說明你們繳納支付給了社保局 。? 你是不是工資 扣除的時(shí)候 貸方金額少扣除了導(dǎo)致了 差異金額?
財(cái)政撥撫恤金到零余額賬戶,然后轉(zhuǎn)到個(gè)人卡,分錄是否要掛賬到其他應(yīng)付款
答: 收到款掛其他應(yīng)付款
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
其他應(yīng)付款-社保借方有余額,查不出原因,怎么調(diào)整?具體分錄應(yīng)該怎么做呀
答: 計(jì)提和發(fā)放不一致 借:管理費(fèi)用998.22貸:其他應(yīng)付款998.22


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2021-09-07 13:42
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