
這個(gè)月申報(bào)增值稅,認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了,超過銷項(xiàng)了,我不想增值稅報(bào)表成負(fù)數(shù),如何申報(bào)呢
答: 這個(gè)就是暫估一筆無票的銷售收入處理,計(jì)算銷項(xiàng)稅就行了。
本期增值稅已0申報(bào)后發(fā)現(xiàn)有進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證,還可以作廢申報(bào)表,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)后再申報(bào)嗎?
答: 你好,學(xué)員,可以作廢后再重新進(jìn)行
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
前期已認(rèn)證未申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅額在增值稅申報(bào)中哪里填
答: 你好!次月不申報(bào)就相當(dāng)于自動(dòng)放棄了
老師,3月增值稅還沒有申報(bào),增值稅申報(bào)表今天認(rèn)證的發(fā)票,表里會(huì)跳出來今天認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證完成,會(huì)自動(dòng)導(dǎo)入增值稅申報(bào)系統(tǒng)嗎?
我們公司籌建期間有未認(rèn)證的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅票,在報(bào)稅的時(shí)候增值稅申報(bào)是不是什么都不需要填,因?yàn)槲覀円矝]收入


雪 追問
2021-09-07 21:44
潘潘老師 解答
2021-09-07 21:55