
這個月申報增值稅,認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了,超過銷項(xiàng)了,我不想增值稅報表成負(fù)數(shù),如何申報呢
答: 這個就是暫估一筆無票的銷售收入處理,計算銷項(xiàng)稅就行了。
本期增值稅已0申報后發(fā)現(xiàn)有進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證,還可以作廢申報表,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)后再申報嗎?
答: 你好,學(xué)員,可以作廢后再重新進(jìn)行
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
前期已認(rèn)證未申報的進(jìn)項(xiàng)稅額在增值稅申報中哪里填
答: 你好!次月不申報就相當(dāng)于自動放棄了


雪 追問
2021-09-07 21:44
潘潘老師 解答
2021-09-07 21:55