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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-09-08 07:30

您好,這個(gè)是單位的收入嗎?

追問

2021-09-08 07:39

嗯嗯,對(duì)的

東老師 解答

2021-09-08 07:39

這個(gè)是和銀行有關(guān)的收入嗎?

追問

2021-09-08 07:42

嗯嗯。,對(duì)的

東老師 解答

2021-09-08 07:42

那就計(jì)入到財(cái)務(wù)費(fèi)用里面就可以。

追問

2021-09-08 07:45

算是手續(xù)費(fèi)?

東老師 解答

2021-09-08 07:46

對(duì)記入到財(cái)務(wù)費(fèi)用是手續(xù)費(fèi)。

追問

2021-09-08 07:46

借方,銀行存款。增加
借方,財(cái)務(wù)費(fèi)用,紅字

東老師 解答

2021-09-08 07:48

沒問題,會(huì)計(jì)分錄可以這么做。

追問

2021-09-08 07:48

好的,謝謝老師

東老師 解答

2021-09-08 07:49

不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝。

追問

2021-09-08 08:12

增值稅一般納稅人,上個(gè)月沒開票,這個(gè)月需要上報(bào)匯總在報(bào)稅?

追問

2021-09-08 08:13

還是可以直接報(bào)稅

東老師 解答

2021-09-08 08:13

即使沒有開票,也是需要上報(bào)匯總的。

追問

2021-09-08 08:16

好的謝謝

東老師 解答

2021-09-08 08:18

不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝。

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相關(guān)問題討論
您好,這個(gè)是單位的收入嗎?
2021-09-08 07:30:47
你好,這個(gè)計(jì)入到財(cái)務(wù)費(fèi)用里面就行。
2021-09-28 15:04:03
不用提供證明,直接根據(jù)POS回單進(jìn)行賬務(wù)處理,作收入
2018-05-21 11:52:14
是的 借 本年利潤 主營業(yè)務(wù)收入 營業(yè)外收入 貸 主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 營業(yè)外支處 這里本年利潤可以在貸方也可以在借方,損益類科目的所有明細(xì)科目都?xì)w零
2014-09-14 16:25:02
你好,根據(jù)你們收入情況,約定的分成比例,獎(jiǎng)勵(lì)服務(wù)員的比例,然后設(shè)置表格,公式,然后輸入收入,就會(huì)自動(dòng)計(jì)算分成,獎(jiǎng)勵(lì)金額
2016-10-05 09:50:01
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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