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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2021-09-08 10:31

你好
借:其他應收款---A  為了方便,以下統(tǒng)一使用其他應收款科目
貸:銀行存款
然后
借:銀行存款
貸:其他應收款---B
最后
借:庫存商品等
貸:銀行存款
然后是
借:其他應收款---B
貸:其他應收款---A

Ellen 追問

2021-09-08 10:33

最后用B的其他應收款沖B的其他應收款?

Ellen 追問

2021-09-08 10:35

中間差了200計到什么科目?

王超老師 解答

2021-09-08 10:39

中間差了2000繼續(xù)放在其他應收款---A,你們不是只收到5800的發(fā)票嗎

Ellen 追問

2021-09-08 11:23

中間差的這兩百后面收不回來了,怎么做分錄呢?

王超老師 解答

2021-09-08 11:24

具體是什么原因收不回來的?不同原因進入不同科目的

Ellen 追問

2021-09-08 11:27

就是少開了200元的票

王超老師 解答

2021-09-08 11:29

那你這個差額建議放到財務費用---手續(xù)費

Ellen 追問

2021-09-08 11:38

A讓B打款回來少打了200元,這個差價200收不回來,計什么科目呢?

王超老師 解答

2021-09-08 11:38

你好,這個差額建議放到財務費用---手續(xù)費

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你好 借:其他應收款---A 為了方便,以下統(tǒng)一使用其他應收款科目 貸:銀行存款 然后 借:銀行存款 貸:其他應收款---B 最后 借:庫存商品等 貸:銀行存款 然后是 借:其他應收款---B 貸:其他應收款---A
2021-09-08 10:31:21
私人這個是你們員工就不需要開發(fā)票,直接發(fā)工資是不需要開發(fā)票,發(fā)福利也不需要開發(fā)票,直接現(xiàn)金福利,但是需要申報個稅,主要是看私戶和你們啥關(guān)系,要是這個為你們提供服務,這個沒有發(fā)票你可以直接轉(zhuǎn)就是匯算清繳需要納稅調(diào)增,后續(xù)做費用之后
2021-03-31 15:01:08
你好,實際是企業(yè)的收入 就要正常確認收入 借應收賬款 貸收入應交稅費 借其他應收款 老板貸應收賬款
2020-07-07 16:07:11
你好,開發(fā)票的最好走公帳
2016-09-19 15:31:26
借:其他貨幣資金等 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 沒有開具發(fā)票的也是要申報為未開票收入的,要轉(zhuǎn)賬至公司公戶的。
2019-10-18 16:23:44
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